Plan de Auditorías Internas

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La Oficina Asesora de Control Interno es la dependencia encargada de coordinar el Proceso de Auditorías Internas, de acuerdo a los lineamientos impartidos en el Artículo 9° de la Ley 87 de 1993, el cual asigna la responsabilidad de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y determina que como mecanismos de verificación y evaluación del Control Interno, se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, ha definido para las Auditorías Internas de Gestión , Siete (07) Criterios de Evaluación en aspectos a valorar y para la Auditoría Interna de Calidad los requisitos basados en IS0-9001:2008 y NTC-GP-1000:2009, gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social con la prestación de los servicios, los cuales hacen parte de éste Programa de Auditorías Internas de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y que se pondrán en conocimiento de los Servidores Públicos de éste Órgano de Control y a la comunidad en general para su divulgación, apropiación e implementación.